KONTAKT


Enadis sp. z o.o.
ul.Morska 149 U2
Gdynia 81-222
Infolinia:
22 350 64 30
pn - pt: 8:30 - 16:30
Nadpłatę VAT w przypadku Księgi Handlowej najlepiej wykonać poprzez wpis do KH, rodzaj dokumentu należy wybrać "polecenie księgowania" ("księgowość" > "KH" > "dodaj zapis"), bądź poprzez bilans otwarcia (moduł "księgowość" > "konfiguracja" > "lata obrotowe" > "opcje - edycja bilansu otwarcia") i dodać kwotę na odpowiednią pozycję w BO.
Kwotę tą należy również dodać wprowadzając wcześniejszą deklarację VAT-7 i uzupełniając ją w pozycji "nadwyżka podatku". Zakładka "księgowość" > "KPiR/KH" > "deklaracje" > "Deklaracja VAT -7" > "pobierz". Na deklaracji należy umieścić kwotę VAT, a następnie zapisać wprowadzoną deklarację.
W przypadku prowadzenia KPiR należy tę kwotę wprowadzić wyłącznie na deklaracji VAT7.
![]() |
Zapoznaj się z odpowiedziami na często
zadawane pytania » |
![]() |
Sprawdź nasz poradnik wideo Systim »
|
![]() |
Sprawdź pomoc dostępną na koncie Systim w module "Pomoc" »
|