KONTAKT


Enadis sp. z o.o.
ul.Morska 149 U2
Gdynia 81-222
Infolinia:
22 350 64 30
pn - pt: 8:30 - 16:30
Dla przykładu:
W przypadku, gdy faktura zakupu z dnia 01.03.2017 roku wpłynęła do firmy dopiero w następnym miesiącu, a więc w dniu 01.04.2017 r. powinna być przypisana do marca (koszt z tej faktury). Natomiast VAT powinien być odliczony z faktury zakupowej dopiero w kwietniu.
1. W tym wypadku należy daną fakturę zaksięgować w Systim w module „księgowość” w zakładce KPiR (Książka Przychodów i Rozchodów; uproszczona księgowość) lub KH (księga handlowa; pełna księgowość) i tutaj decydować będzie o zaksięgowaniu konkretna data. Mianowicie:
- w KH będzie decydowała data wprowadzenia, a więc pole: „data wprowadzenia”, które znajduje się na samej górze okienka dodawania nowego wpisu (po prawej stronie).
- w KPiR natomiast będzie decydowała data wpisu, a więc pole „data wpisu”, które znajduje się w sekcji „wpis do KPiR”, nazwane jako „data wpisu” (po prawej stronie).
2. Natomiast o dacie, pod którą księgowanie trafi do rejestru VAT, decyduje data zaliczenia do VAT. Mianowicie:
- w KH będzie decydowała data w polu: „Data zaliczenia do VAT:” w sekcji „Rejestr VAT”, znajdująca się w danej sekcji na samej górze (po prawej stronie).
- w KPiR natomiast będzie decydowała data w polu: „Data zaliczenia:” w sekcji „Rejestr VAT”, znajdująca się w danej sekcji na samej górze (po prawej stronie).
![]() |
Zapoznaj się z odpowiedziami na często
zadawane pytania » |
![]() |
Sprawdź nasz poradnik wideo Systim »
|
![]() |
Sprawdź pomoc dostępną na koncie Systim w module "Pomoc" »
|