KONTAKT


Enadis sp. z o.o.
ul.Morska 149 U2
Gdynia 81-222
Infolinia:
22 350 64 30
pn - pt: 8:30 - 16:30
Transakcje, które powinny być wykazane w VAT UE:
- Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
- Sprzedaż usług poza terytorium kraju - VAT rozliczany przez usługobiorcę
- Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (podatek należny i naliczony)
UWAGA: transakcje te dotyczą wyłącznie transakcji pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Nie powinny tu znaleźć się inne transakcje, np. krajowe czy pomiędzy krajami innymi niż kraje EU.
UWAGA: proszę zauważyć, że są tu wykazywane wszystkie transakcje związane z towarami, ale jest wykazywana tylko sprzedaż usług. Nie wykazujemy tu zakupu usług.
Wszystkie wskazane transakcje można wprowadzić bezpośrednio poprzez zakładkę "Księgowość" > "KH/KPiR" > "dodaj zapis". Należy pamiętać, że powyższe transakcje są do wskazania w sekcji "Rejestr VAT" > "Rejestr".
Można także wprowadzić fakturę poprzez zakładkę "Zakup", gdzie należy wykazać "rodzaj zakupu".
Wybrane odpowiednio rejestry zostaną pobrane do deklaracji, którą należy wygenerować w zakładce "Księgowość" > "Deklaracje".
![]() |
Zapoznaj się z odpowiedziami na często
zadawane pytania » |
![]() |
Sprawdź nasz poradnik wideo Systim »
|
![]() |
Sprawdź pomoc dostępną na koncie Systim w module "Pomoc" »
|